我们在写自查报告的时候,一定要注意其中的数据是真实的,随着人们素质的进步,我们逐步知道自查报告的重要性,下面是就职范文网小编为您分享的设备安全自查报告5篇,感谢您的参阅。
设备安全自查报告篇1
为整体提升自助设备安全防护能力,根据《xx银监分局办公室关于转发开展业务库专项安全检查暨自助设备专项安全检查后续整改工作的通知》(银监办发〔20xx〕75号)文件相关要求,结合我行实际情况,根据我行自助设备安全防范制度,开展了自助设备专项安全自查工作,现将有关情况汇报如下:
一、基本情况
截止目前,我行自助设备的统计情况如下:
1、自助设备网点:总共有33个自助设备网点,其中6个在行式自助网点、27个离行式自助网点。
2、自助设备机具数量:总共有59台自助设备,其中单取款机21台,存取款一体机(crs)33台,查询机3台,自助封包机2台。
二、自查工作情况
1、我行的.自助设备机具的维护、清机、加钞、清分、卫生保洁全部外包给广电运通金融电子有限公司,由广电运通派驻员工到我行进行专项服务。自助设备日常管理职责归属我分行运营管理部,由运营管理部对自助银行的工作进行监督、检查、指导。
2、我行自助设备均安装了24小时视频监控装置,对交易时的客户正面图像、进/出钞期间的图像、现金装填过
程进行录像,回放图像清晰,图像信息包括日期时间。
3、设备管理人员变更按规定更换密码并记录,每季度定期更换密码,备份密码按要求保管。
4、钥匙使用完毕后,按要求入库保管;备用钥匙要求封存、保管;交接按要求进行记录。
5、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。
6、加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录清晰,外置监控数据至少保存1个月,内置监控数据保存时间至少3个月。
7、外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况;维修设备时,有我行员工全程陪同。
8、按会计要求妥善保管流水日志纸。
9、机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示,做到规范整洁。
10、加钞时做到停机加钞、双人操作,密码钥匙分管;现金清分做到在封闭环境中进行; 按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点,加钞完毕后做取款测试。
三、自查中存在的问题及整改情况
1、在检查中发现个别atm自助网点内部的电灯损坏、空调漏水等问题,已经安排电工全部维修完毕。
2、xx支行的自助设备没有焊接,现在已经焊接了地板钢条,但atm机身与地板钢条没有焊接,需要再做一次焊接,已安排师傅进行整改,计划于20xx年7月底前将所有自助机具的焊接问题全部整改完毕。
以上是我分行自助设备专项安全自查工作情况。今后,我分行还将加大力度开展自助设备专项安全自查、整改工作,建立起切实有效的自助设备管理机制,确保自助设备安全、稳定地运行。
设备安全自查报告篇2
一、检查时间:
20xx年7月10日
二、检查人员:
三、检查数量:
两台
四、检查情况:
(一)自助设备规章制度的贯彻落实情况
自助设备制度建设齐全并且已制定应急预案制度和演练,严格执行自助设备钥匙和密码管理等级制度。钥匙和密码实行专人管理,双人平行管理的原则,自助设备先进出入库管理制度落实到位。在现金加钞过程中,严格执行双人开箱、双人复核、双人清点和双人加钞制度,严格执行双人押运调拨现金制度,坚持自助设备服务定期巡逻制度,白天每四小时、夜间每十二小时巡查一次,巡查记录完整。
(二)自助设备建设情况
自助设备各种外界线缆及接插有防护,配备了24小时服务的`灯箱,有紧急求救按钮盒电话,安全提示24小时服务告知。自助设备报警器灵敏,网络连接状况正常,但缺少不间断电源。有远程监控人员值守,全天候监控系统画面清晰,监控数据全面。准确,录像资料可保存90天。
(三)自助设备维护、保养管理情况
自助设备管理员严格执行有关财务制度,每日核对账务、自助设备报表、核查清单、核对清单、核对账款,发现错账、冲账或其他异常情况后及时登记并在查明错款原因后进行适当处理。设备管理员能按照要求进行清机、加钞操作,对吞自助设备卡处理及时得当,对一体机自助设备按规定维护、保养,确保设备正确运行。
设备安全自查报告篇3
为了贯彻落实《关于加强全省政务信息网和安全保障工作的紧急通知》的精神,切实加强北京奥运会期间政务信息网运行管理和全省安全防范工作,严防黑客攻击、网络中断、病毒传播、信息失窃密,为奥运会顺利举办创造良好的网络信息环境,现就我县网络信息安全自查自纠情景汇报如下:
一、高度重视加强奥运会期间网络信息安全工作
我信息中心接到市信息办转发的《关于加强北京奥运会期间全省政务信息网和安全保障工作的紧急通知》后,从维护社会稳定、经济命脉、人民利益的政治高度,充分认识做好奥运会期间网络信息安全工作的极端重要性和紧迫性,紧急行动起来,立即进行安排部署,落实职责,强化防护措施,加强对本单位网络和信息系统的安全保护,做好我县辖区内的网络和信息系统的安全防范和安全技术指导工作。
二、按要求严格落实网络信息安全各项制度
1、职责制度。对网络信息安全各项制度进行了全面梳理,重点抓好安全职责制、应急预案、值班值守、信息发布审核等制度的落实。
严格落实领导职责制,一把手亲自过问,分管负责人直接抓,一级抓一级,层层抓落实。
2、原则要求。坚决执行“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责、谁发布谁负责”和属地化管理的原则,认真履行网络信息安全保障职责。
3、“五到位”。坚决做到领导、机构、人员、职责、措施“五到位”。健全安全工作机制,对发生重大安全职责事故的,要严肃追究相关人员的职责。
三、进一步强化安全防范措施
1、清查网站隐患。针对应用系统的程序升级、账户、口令、软件补丁、杀病毒、外部接口以及服务器托管、网站维护、政务网接入和运行等方面存在的突出问题,我们逐一进行清理、排查,能及时更新升级的'更新升级,进一步强化安全防范措施,及时堵塞漏洞、消除隐患、化解风险。
2、加强安全策略管理。快速对面临的网络信息安全风险、已有的网络信息安全防护措施开展了一次有针对性的检查。重点是防病毒,并强制个别单位查杀完病毒后再接入我政务网。
3、强化政务内网和政务专网(政务外网)物理隔离。我们针对本单位和辖区内政务网用户,重点清查了政务内网和政务专网的接入情景,排除了政务内网和政务专网共用设备、混接等安全隐患,政务内网和政务专网(政务外网)严格实行了物理隔离。
4、严格执行网络信息安全“五禁止”规定。能够按要求禁止将涉密信息系统接入国际互联网及其他公共信息网络,能够禁止在没有防护措施的情景下将国际互联网等公共信息网络上的`数据拷贝到涉密信息系统,能够禁止将涉密与非涉密网络混用,能够禁止将涉密与非涉密计算机、移动存储设备混用,能够禁止使用具有无线互联功能的设备处理涉密信息。
5、加强内部安全的职责管理。县自去年6月份并入我信息中心以来,我们就规范了信息的采集、审核和发布流程,坚持“谁发布谁负责”,严格信息发布审核程序。奥运期间将组织安排专人值班,定期检查网站和网络的运行情景,严防被黑。
四、认真抓好网络信息安全自查和整改
经过自查,我们发现我信息中心安全隐患还是存在,原因是由于经费问题一向未配置防火墙,待经费解决后,随着防火墙的配置,涉及到的有关问题逐步解决,将会进一步加强网络信息安全管理。
设备安全自查报告篇4
同仁联社自助设备专项安全自查报告 为整体提升自助设备安全防护能力,根据《关于开展全省农村信用社自助设备专项安全检查的通知》(青信联〔20xx〕171号)要求,结合同仁联社实际情况,根据同仁联社自助设备安全防范制度,开展了自助设备专项安全自查工作,现将有关情况汇报如下:
一、基本情况
截止目前,同仁联社安装自助设备共计7台,其中,穿墙式在行atm自助取款机4台,穿墙式在行存取款一体机2台,大堂式在行自助取款机1台。
二、自查工作情况
(一)《atm日常巡查登记簿》填写规范,做到一日三查,《青海省农村信用社自助设备现金差错登记簿》正确填写,《青海省农村信用社自助设备日常运行、维护登记簿》填写出现个别柜员漏盖私章,已及时现场整改。
(二)全辖自助设备均安装了24小时视频监控装置,对交易时的客户正面图像、进/出钞期间的.图像、现金装填过程进行录像,回放图像清晰,无客户密码及保险柜密码操作图像,图像信息包括日期时间。
(三)设备管理人员变更按规定更换密码并记录,定期更换密码,备份密码按要求保管。
(四)钥匙使用完毕后,按要求入库保管;备用钥匙要求封存、保管;交接按要求进行记录。
(五)现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。
(六)加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录清晰,外置监控数据至少保存1个月,内置监控数据保存时间至少3个月。
(七)外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况;维修设备时,有我行员工全程陪同。
(十)按会计要求妥善保管流水日志纸。
(十一)机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示,做到规范整洁。
(十二)加钞时做到停机加钞、双人操作,密码钥匙分管;离行式设备采用换箱法加钞;现金清分做到在封闭环境中进行; 按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点,加钞完毕后做取款测试。
(十三)针对大堂式在行atm自助取款设备,未设置一米线,我社已整改完毕。
以上是同仁联社自助设备专项安全自查工作情况。今后,同仁联社还将加大力度开展自助设备专项安全自查工作,建立起切实有效的自助设备管理机制,确保自助设备安全、稳定地运行。
同仁县农村信用合作联社
二〇xx年xx月xx日
设备安全自查报告篇5
自我公司参加企业公司关于特种设备、起重机具自检自查的会议通知后,立即组织各作业区相关负责人召开安全会,拿出了具体的`检查方案和整改措施,7月19日下午2:30安全科组织各区域安全员、班长,对所属区域库房、班组库房、分管特种设备等进行了自检自查,对签订安全协议、告知进行了检查汇总。具体检查情况汇报如下:
一、工机具检查:
1、选矿作业区共检查不同类型千斤顶19台,已经报废7台(标签、搁置它处,待统一报废)剩余完好。不同类型倒链31台,已经报废15台(贴标签、搁置它处,待统一报废)剩余完好。不同型号钢丝绳56根,全部完好,凡有不合格一经发现全部切割处理。不同型号滑子9台,现已经报废4台(贴标签、搁置它处,待统一报废)剩余完好。不同型号卸扣14台,现已经报废2台(贴标签、搁置它处,待统一报废)剩余完好。安全带39条,现已经报废3条。
2、烧结作业区共检查不同类型千斤顶25台,其中报废1台(贴标签、搁置它处,待统一报废),待修复4台,剩余完好;不同型号倒链46台,其中报废10台(贴标签、搁置它处,待统一报废),剩余完好;不同类型猫头吊2台,其中报废1台(贴标签、搁置它处,待统一报废),1台完好。不同类型钢丝绳65根,全部完好;不同类型安全带67条,其中报废16条,剩余完好;不同类型滑子35台,其中报废5台(贴标签、搁置它处,待统一报废),剩余完好。
3、焦化作业区共检查不同类型千斤顶10台,其中报废2台(贴标签、搁置它处,待统一报废),待修复3台(无压环),剩余完好;不同型号倒链15台,其中报废2台(贴标签、搁置它处,待统一报废),剩余完好;不同类型钢丝绳17根,全部完好;不同类型安全带21条,其中报废5条,剩余完好。
4、储运作业区共检查不同类型千斤顶8台,全部完好;不同型号倒链15台,其中报废2台(贴标签、搁置它处,待统一报废),剩余完好;不同类型钢丝绳55条,全部完好;不同类型安全带28条,全部完好。
5、硫化作业区共检查不同类型倒链7台,全部完好;不同类型锚头吊2台,其中报废1台(贴标签、搁置它处,待统一报废),1台完好;不同类型钢丝绳46根,全部完好;不同类型安全带12条,全部完好;不同类型滑子6台,全部完好;不同类型卷扬6台,全部完好。
6、检查叉车3台,都已检验过,其中1台正在维修,其它完好。
7、检查空压机1台,下月特检所进行检验。检查天车1台,相关维修每月都在记录,各部位完好。
二、安全协议、安全告知等:
1、签署安全告知和甲方告知共计95份。
2、签署安全协议和甲方安全协议共计45份,其中26份已施工完毕19份正在施工中。
3、教育培训人员共计686人(其中包括新入场人员、返岗人员、各作业区人员及各施工队人员)。
4、工程队考试卷451份。检修作业区考试卷1121份。
以上检查于20日12:10分结束,对检查出需报废工机具进行统一搁置报废处理,待修的机具统一码放、隔离,限期修复,安全科将进行复查,由于公司各种机具比较多,除了作业区内部检查外,安全科将在每月两次的安全大检查中进行检查。
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